为进一步规范我院经济活动及相关业务活动,有效防范和管控内部运营风险,我院将开展财会监督和内控体系建设及内控手册的更新工作,有意提供相关服务且符合资质要求的公司均可报名参与,现将相关信息公告如下: 一、项目名称 内控建设与财会监督 二、服务内容 1.内控建设与财会监督体系协同建设; 2.内控体系和财会监督体系建设诊断及风险评估; 3.建立健全内控体系(含十四个业务模块)并出具内控手册; 4.确保内控落地实施,协助将内控规则内置入信息化系统; 5.提供培训及后续服务。 三、资质要求 1.营业执照、执业许可证正副本,服务商具备从事内部控制咨询、建设的执业资格。 ************银行出具的资信证明复印件并加盖公章。 3.2024年至少1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料扫描件或复印件并加盖公章。 四、论证方案内容(含人员、业绩等佐证材料) 1.涉及服务内容的具体实施方案(含实施进度计划) 2.报价(含报价包含内容和金额)、付款方式 3.项目团队配备(含人数、专业技术职称或资格、内控相关从业经验) 4.建设周期和驻场服务时间 5.同类业绩 注:① 公开论证时以PPT的形式展示,准备PPT讲义; ② 打印一份纸质论证方案,在论证会时提交。 五、报名方式及截至时间:2025年07月16日17:30之前,将论证方案(含人员、业绩等佐证材料)和资质要求加盖公章,扫描成一个PDF文件,******。 六、论证时间及地点:待定,报名材料审验合格后,电话通知具体论证时间和地点。 七、咨询电话:022-******
******医院
2025年07月08日
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